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湘阴县妇联2019年度部门决算公开

来源:湘阴县财政局 发布时间:2021-07-21 11:26

目录

第一部分妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

安盛AX第二部分妇联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

安盛AX五、一般公共预算财政拨款支出决算表

安盛AX六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

安盛AX八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分妇联2019年度部门决算情况说明

安盛AX一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

安盛AX四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

安盛AX八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分妇联概况

一、部门职责

安盛AX1、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,调查、发现、总结、推介妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议;动员妇女参与国家与社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》,协助县政府制定的《湘阴县妇女发展规划》、《湘阴县儿童发展规划》,并积极组织贯彻实施。

安盛AX5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

安盛AX6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

湘阴县妇联不设置内设机构。

安盛AX第二部分县妇联2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:妇联                                                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

124.1208 

一、一般公共服务支出

14

76.7208

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、节能环保支出

18

8

六、其他收入

6

项目支出

19

14.4

7

中央两癌专项资金

20

30

8

其它支出

21

2

本年收入合计

9

124.1208 

本年支出合计

22

131.1208

安盛AX用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

7 

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

131.1208

总计

26

131.1208

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

安盛AX部门:妇联                                                                                            单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.1208 

131.1208 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

安盛AX部门:       妇联                                                                                  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131.1208 

86.7208 

44.4 

安盛AX注:本表反映部门本年度各项支出情况。

安盛AX财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:妇联                                                                                                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.1208 

一、一般公共服务支出

15

76.7208 

76.7208

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、节能环保支出

19

8 

8 

6

项目支出

20

14.4

14.4 

7

中央两癌专项资金

21

30 

30 

8

其它支出

22

2 

2 

本年收入合计

9

124.1208 

本年支出合计

23

131.1208 

131.1208 

年初财政拨款结转和结余

10

7 

安盛AX年末财政拨款结转和结余

24

0 

0 

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

131.1208 

总计

28

131.1208 

131.1208 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

安盛AX部门:        妇联                                                                                       单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

131.1208 

86.7208

44.4 

安盛AX注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:    妇联                                                                                                    单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

49.603

302

商品和服务支出

54.7928 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

18.0064 

30201

办公费

2.35 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

11.108 

30202

印刷费

3.2 

31002

办公设备购置

30103

奖金

2 

30203

咨询费

3 

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

1.15 

30204

手续费

0.5 

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

4.2 

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

2.4 

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

安盛AX机关事业单位基本养老保险缴费

5.2875 

30207

邮电费

0.8 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

1.8011 

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.8 

30209

物业管理费

0.64 

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

0.85 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

8.8 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

11.3

31020

产权参股

30305

生活补助

2.88 

30216

培训费

5 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

12 

30217

公务接待费

1.74 

304

对企事业单位的补

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

2 

30499

其他对企事业单位的补贴

8 

30311

住房公积金

1.85 

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.05 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.5 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.845 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

13.0628

人员经费合计

68.328

公用经费合计

62.7928 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:妇联                                                                                             单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

安盛AX注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

安盛AX政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

安盛AX部门:        妇联                                                                               单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

安盛AX注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分妇联单位2019年度部门决算情况说明

安盛AX一、收入支出决算总体情况说明

安盛AX(一)财政拨款收入131.1208万元, 2019 年收入决算数较 2018 年决算数增加49.8458 万元,增加44%,主要增加原因是增加人员1人,增加人员工资1人,津补贴2人,全国两癌救助30万元。

二、收入决算情况说明

安盛AX本年收入131.1208 万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出76.728万元,主要用于县妇联一般事务经费活动开。

2. 节能环保支出8万元,主要用于湘阴县妇联最美庭院创建与联点企业节能环保支出。

3. 其它支出2万。

安盛AX4.项目支出44.4万元,主要用于湘阴县妇联贫困母亲两癌救助资金,直接发放到贫困患癌母亲手中。

三、支出决算情况说明

本年支出131.1208万元,具体情况如下:

安盛AX1. 财政拨款收入131.1208万元, 2019 年收入决算数较 2018 年决算数增加49.8458 万元,增加44%,主要增加原因是增加人员1人,增加人员工资1人,人员津补贴 2人,全国两癌救助30万元。

安盛AX2. 节能环保支出8万元,主要用于湘阴县妇联最美庭院创建与联点企业节能环保支出。

3. 其它支出2万元。

4.项目支出34.4万元,较2018年增加30万元,主要是增加了中央专项两癌救助金30万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入131.1208万元,2018 年财政拨款支出 81.275万元,较 2018 年预算数增加了49.8458万元,增加44%,增加主要原因是增加了人员与中央两癌救助金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安盛AX本年支出131.1208 万元,具体情况如下:

1财政拨款收入131.1208万元, 2019 年收入决算数较 2018 年决算数增加49.8458 万元,增加38.01%,主要增加原因是增加人员1人,增加人员工资1人,人员津补贴 2人,全国两癌救助30万元。

安盛AX2. 节能环保支出8万元,主要用于湘阴县妇联最美庭院创建与联点企业节能环保支出。

3. 其它支出2万元。

安盛AX4.项目支出34.4万元,较2018年增加30万元,主要是增加了中央专项两癌救助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出,2019年一般公共预算财政拨款基本支出为131.1208万元,其中人员经费49.603万元,占比37.83%;公用经费62.7928万元,占比47.89%。对个人和家庭补助18.725万元,占比14.28%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费预算总额1.74万元,决算总额1.74万元,与预决算支平。其中:因公出国(境)费为零;公务用车为零;公务接待费预算数1.74万元,决算数1.74万元,与预决算支平。

安盛AX八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作的要求,湘阴县妇联对 2019 年度部门预算项目开展了绩效评价工作,其中,自评价项目 2 个,涉及两个项目预算支出 44.4万元,占部门预算支出总额33.86%。 县妇儿工委自评价项目 2个,项目全年预算数合计31万元, 执行数合计 44.4万元,完成预算的 143%,绩效自评价平均得 分 75 分,主要产出和效果:超预算原因是市加大了对我县贫困母亲两癌救助的力度,对2019年度对30位贫困母亲进行了每人1万元的救助,解决了部分后续治疗费用问题.下一步改进措施:通过严格管理,规范运作,加强成本控制,项目实施按计划进度如期完成。

十、其他重要事项

安盛AX(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出131.128万元,比2018 年增加49.8458万元,增长38.01%。主要增加原因是增加人员1人,增加人员工资1人,人员津补贴 2人,全国两癌救助30万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额零万元.

安盛AX(三)国有资产占用情况。本单位无公务用车,预算没有安排我单位价值50万元以上通用设备,无购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分名词解释

安盛AX(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

(四)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(六)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

安盛AX(七)其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(八)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(九)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

安盛AX(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。(十一)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(二十五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

安盛AX(十七)预算绩效管理:是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

安盛AX(十八)预算绩效目标:是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2019年决算电子表格.xls

422/2313/678/2043/1711/1859/173/162/1472/ 泉州睿博江铃汽车三方控制